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2021年4月审计学

卷面总分:     试卷年份:2021    是否有答案:   

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企业内部控制的目标不包括 ( )

  • A、审计风险处在低水平
  • B、财务报告的可靠性
  • C、经营的效率和效
  • D、在所有经营活动中遵守法律法规的要求
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注册会计师向被审计单位的债务人函证应收账款的主要目的是为了 ( )

  • A、符合专业标准的要求
  • B、确定应收账献能否收回
  • C、确定坏账损失的处理是否恰当
  • D、证实债务人的存在和被审计单位记录的可靠性

注册会计师的违约、过失与欺诈会使其承担什么法律责任?如何防范注册会计师的法律责任?

在审计活动中,注册会计师要保持其独立性必须做到 ( )

  • A、不与被审计单位沟通
  • B、不参与被审计单位的经济活动
  • C、与被审计单位在经济上没有利害关系
  • D、要求被审计单位为其独立性提供条件
  • E、与被审计单位的主要负责人在伦理上没有亲密关系

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